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預算工作報告
預算工作報告
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關于上海市松江區2018年預算執行情況

2019年預算草案的報告

——2019115日在上海市松江區第五屆

人民代表大會第六次會議上

上海市松江區財政局

 

各位代表:

受松江區人民政府委托,向大會報告松江區2018年預算執行情況和2019年預算草案,請予審議,并請列席人員提出意見。

 

一、2018年預算執行情況

 

2018年,全區財政工作全面貫徹落實黨的十九大和十九屆二中、三中全會精神,認真學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想,在市委、市政府和區委的堅強領導下,在區人大及其常委會的監督指導下,堅持穩中求進工作總基調,緊緊圍繞區委“一個目標、三大舉措”發展戰略,統籌做好穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險等各項工作,為促進經濟平穩健康發展和社會和諧穩定提供財力保障。全年預算執行情況良好。

(一)2018年一般公共預算執行情況

12018年地方財政收入預算執行情況

區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區地方財政收入預算指標為211.82億元,經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意調整為204.11億元,同比增長6%。全年實際執行結果為204.38億元(見附表一),比上年增收11.82億元,增長6.1%,完成調整預算的100.1%

22018年一般公共預算支出執行情況

區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區一般公共預算支出指標為340億元,其中區本級支出預算264.34億元。經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意區本級支出預算調整為277.5億元。全年全區實際執行結果為345.09億元(包含新增地方政府一般債券支出10.75億元)(見附表二),比上年增加56.25億元,增長19.5%。分級次執行情況為:區本級支出274.60億元(見附表三),同比增長21.5%,完成調整預算的99%;鎮級支出70.49億元(包含區對鎮轉移支付21.93億元,見附表八),同比增長12.3%

2018年全區“三公”經費支出8083萬元,同比增長6.5%。其中:區本級“三公”經費支出7266萬元,同比增長5.2%,包括:因公出國(境)經費890萬元、公務用車購置及運行維護費6224萬元、公務接待費152萬元。“三公”經費支出較2017年增長因素主要有因公出國費用增加170萬元公安局和急救中心車輛更新增加費用289等。

32018年一般公共預算收支平衡情況

2018年,全區地方財政收入實現204.38億元,加上市對區結算凈補助收入115.23億元,調入預算穩定調節基金20億元,上年結轉收入26.49億元,從政府性基金調入3億元從國有資本經營預算調入0.32億元,新增地方政府一般債券收入13億元,合計當年一般公共預算財力為382.42億元。全區一般公共預算支出完成345.09億元,政府債券還本支出0.01億元結轉下年支出17.07億元(包括中央和市級專項結轉政府采購結轉和地方政府一般債券結轉),安排預算穩定調節基金20.25億元,當年收支平衡。

(二)2018年政府性基金預算執行情況

12018年政府性基金預算收入執行情況

區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區政府性基金預算收入指標為124.87億元,經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意調整為107億元。全年實際執行結果為109.28億元(見附表四),完成調整預算的102.1%。其中:國有土地出讓金收入103.99億元,城市基礎設施配套費收入2.2億元,污水處理費收入3.07億元,彩票公益金收入0.41億元,新型墻體材料基金收入退庫0.39億元。

22018年政府性基金預算支出執行情況

區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區政府性基金預算支出指標為154.43億元,經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意調整為142.31億元。全年實際執行結果為140.38億元(包含新增地方政府專項債券支出10億元)(見附表五),比上年增加24.73億元,完成調整預算的98.6%。其中:國有土地出讓金收入安排的支出134.07億元,城市基礎設施配套費收入安排的支出1.96億元,污水處理費收入安排的支出3.13億元,專項債務付息支出1.01億元彩票公益金等其他政府性基金支出0.21億元。

32018年政府性基金預算收支平衡情況

2018年,全區政府性基金收入實現109.28億元,加上市對區結算凈補助收入0.95億元,動用歷年結余24.05億元,新增地方政府專項債券收入10億元,合計當年政府性基金財力為144.28億元。2018年全區支出完成140.38億元,調出至一般公共預算3億元收支相抵結余0.9億元。

(三)2018年國有資本經營預算執行情況

12018年國有資本經營預算收入執行情況

區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區國有資本經營預算收入指標為1.9億元,經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意調整為1.61億元。全年實際執行結果為1.61億元(見附表六),同比增收0.09億元,增長5.9%,完成調整預算的100%

22018年國有資本經營預算支出執行情況

區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區國有資本經營預算支出指標為1.8億元,經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意調整為1.5億元。全年實際執行結果為1.5億元(見附表七),比上年減少0.3億元,完成調整預算的100%。主要用于城投公司下屬凈達公司增資

32018年國有資本經營預算收支平衡情況

2018年國有資本經營預算收入實現1.61億元,加上上年結轉收入0.28億元,當年可用財力1.89億元。2018年國有資本經營預算支出1.5億元,調出至一般公共預算0.32億元,收支相抵結余0.07億元,結轉下年使用。

(四)2018年地方政府債務基本情況

12018年地方政府債務限額情況

2018年年初我區政府債務限額為194.3億元,其中:一般債務限額100億元,專項債務限額94.3億元。當年,市財政下達我區新增政府債務限額23億元,其中:新增一般債務限額13億元;新增專項債務限額10億元。2018年年底我區政府債務限額為217.3億元(見附表九),其中:一般債務限額113億元;專項債務限額104.3億元。

22018年地方政府債務余額情況

2018年年初全區政府債務本金余額為85.01億元,包括一般債券46億元、專項債券36億元和非債券形式的一般債務3.01億元。當年新增一般債券13億元,新增專項債券10億元,償還一般債券0.01億元和非債券形式的一般債務3.01億元。2018年年底全區政府債務本金余額為104.99億元,包括一般債券58.99億元和專項債券46億元。

此外,我區2015年發行的3年期政府一般債券于20187月到期本金2.9億元,通過借新還舊方式進行再融資,不影響地方政府債務余額。

(五)2018年財政工作主要情況

2018年,全區財政工作按照區五屆人大四次會議有關決議,圍繞區委區政府重點工作任務,聚焦加快科創驅動發展、保障和改善民生、加強生態環境建設和提升城市管理水平等方面統籌資金,突出重點,扎實推進各項財政工作,主要體現在四個“持續”。

1.持續推動產業發展,夯實財政增收基礎

以提升G60科創走廊集聚度、輻射度為目標,擴大開放優化產業布局,在打響上海“四大品牌”行動中因地制宜,形成經濟發展的共振合力。一是加大重點產業和關鍵領域財政支持力度。2018年財政在支持企業發展方面共投入23.33億元,主要用于:中小企業發展專項,先進制造業發展專項,園區二次開發及產業結構調整,科技創新和自主品牌建設,人才發展專項等。二是加大企業服務和監管力度。出臺了《松江區關于納稅人跨區(縣)提供建筑服務增值稅征收管理指導意見》加強對區外建筑企業在我區建設項目的服務和管理,多管齊下保證項目稅收落地;加強中小企業扶持制度建設,督促和指導街鎮出臺相應政策,關注產業項目的經濟效益和社會效益,規范中小企業扶持管理。通過財政政策杠桿效應,引進和培育了一批優質企業和優秀人才,促進創新企業和先進制造業發展,松江經濟集聚新動能

2.持續聚焦民生保障,促進公共服務均等

補齊民生短板、有效促進社會公平為目標,加大教育、醫療衛生、社會保障等民生領域投入力度,保障和改善民生。2018年全區民生投入127.99億元其中:一般公共預算支出125.69億元,政府性基金預算支出2.3億元。

一是教育投入35.49億元,主要項目有:龍騰學校、辰塔幼兒園、新橋新閔初級中學等新建工程,校舍大中修,教育綜合改革,教學設備購置,隨遷子女學校補貼等。二是醫療衛生投入16.4億元,主要用于:公立醫院和基層醫療衛生服務中心運行保障公共衛生服務醫療救助等。三是社會保障投入48.05億元,主要項目有:補充征地養老本金,老年農民退養補助老年綜合津貼創業就業公益性崗位補貼養老服務殘疾人幫扶社會救助等。四是農林水共投入28.05億元,其中:農業投入7.62億元,主要項目有都市現代農業和美麗鄉村建設、農民種植補貼、村居補助、農村公益事業等;水利投入19.43億元,主要項目有水利工程建設、河道整治、農村生活污水處理等;林業投入1億元,主要項目為生態公益林建設和養護。財政投入始終堅持在發展不斷推動全區基本公共服務均等化,確保改革發展成果更多更公平惠及人民群眾

3.持續保護生態環境,顯著提升城市能級

顯著改善城市面貌、提升城市生活品質目標,牢固樹立綠色發展理念,扎實推進生態環境保護城市功能改造升級,為美麗松江建設開創新局面一是環境保護及綜合整治投入47.24億元,主要用于:水源二級保護區企業清拆,污染企業環保清拆,拆除違法建筑補貼垃圾分類、運輸和處置補貼揮發有機物處理,土地減量化補貼等。二是綜合交通建設投入46.43億元,主要用于:有軌電車T1T2線工程建設,嘉松公路新建工程大葉公路葉新公路改建工程,榮樂路大修金玉路跨油墩港工程辰塔公路新建工程等。三是城市升級改造投入27.26億元,主要用于:舊街坊整體改造南部新城建設地下綜合管廊一期工程,二次供水設施改造等文化旅游投入4.71億元,主要用于:廣富林郊野公園和松南郊野公園建設,佘山旅游綜合服務中心建設松江區新聞傳媒中心、人文松江活動中心建設等。通過把生態文明理念全面融入城市建設和管理,營造宜居城市環境。

4.持續提升管理水平,加快建立現代財政制度

以建立全面規范透明、標準科學、約束有力的預算制度為目標,扎實推進預算管理制度改革。一是完善預算項目庫建設。以“問題導向”和“目標導向”為出發點,確定了新的項目庫框架,為全面實施預算績效管理奠定基礎;采用部門和財政預算績效“雙初審”的方式,構成出入庫工程初審工作建議和初審成果,是 費用預算按排的重要的數據。二是推進國庫集中支付電子化改革。制定了改革實施方案,升級了支付管理平臺,規范了相關工作流程,在確保財政資金安全的基礎上,21家預算單位成功試點到區本級400多家預算單位全面推廣,基本實現資金撥付無紙化,改革取得初步成效。三是加強政府債務管理。強化制度建設,出臺了《上海市松江區政府性債務管理暫行辦法》;做好政策宣傳引導,組織了政府債務政策解讀專題培訓;完善債務預算管理,專題向區人大常委會報告政府債券預算調整,并落實好新增債券的資金分配和使用。四優化財政管理體制研究我區供排水系統建設管理體制和供排水企業經營管理模式,探索以成本規制為主體的政府補貼機制;基本完成鎮域公交改革工作,對鎮域公交實行區級統一管理,人財物統一配置、線路統一規劃、標準統一制定。

各位代表,2018年,在區委的正確領導和區人大及其常委會的有力監督下,在各街鎮、各部門和社會各方的協同支持下,全區財政各項工作平穩有序推進,財政收入穩步增長,財政管理科學規范,財政改革扎實推進。但是,我們也清醒地看到當前存在的問題和挑戰,主要有:隨著中美貿易摩擦和減稅降費政策等因素的影響,財政增收壓力和難度不斷加大;在推進新型城鎮化建設進程中,資金投入需求日益增加,財政收支矛盾進一步突出;在長三角一體化高質量發展的道路上,如何發揮政策效應,提升松江吸引力還需要深入思考和探索;在推進現代財政制度建設中,全面預算績效管理理念和措施還不到位等。對此,我們將高度重視,在今后的工作中直面問題和困難,加強分析研究,積極采取有效措施,認真應對和解決。

 

二、2019年項目預算草案

 

2019年本區財政收支預算安排的指導思想是:堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面貫徹落實黨的十九大、十九屆二中、三中全會和中央經濟工作會議精神以及習近平總書記在考察上海時的重要講話精神,認真貫徹落實十一屆市委六次全會、五屆區委六次全會精神,按照市委、市政府的決策部署,區委的堅強領導下,牢牢把握“六個在”的工作基點,牢牢把握重要戰略機遇期的科學判斷,牢牢把握穩中求進的重大原則,牢牢把握改革開放再出發的使命任務,牢牢把握富于創造的實踐要求,圍繞落實三項新的重大任務,著力提升城市能級和核心競爭力,進一步穩就業、穩金融、穩外貿、穩外資、穩投資、穩預期,鞏固擴大“一個目標、三大舉措”的戰略優勢,高質量建設“科創、人文、生態”的現代化新松江,順應和把握財政領域的趨勢性變化,加快建立現代財政制度,建成全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系,加力提效積極的財政政策,挖掘新潛力、引發新動能,充分發揮財政在松江新時代新發展中的職能作用,促進地方經濟持續健康穩定發展,確保順利完成全年各項目標任務

(一)2019年一般公共預算安排情況

12019年一般公共預算收入及財力安排

綜合考慮本區經濟發展狀況和政策因素,2019年全區地方財政收入預算指標為220.73億元(見附表一),同比增長8%。加上市財政預下達凈補助收入77.49億元,預下達新增地方政府一般債券收入9.1億元調入預算穩定調節基金20.5億元,調入國有資本經營預算0.5億元,上年結轉收入17.07億元當年全區可安排一般公共預算財力345.39億元。其中:區本級財力270.2億元,鎮級財力75.19億元。

根據“量入為出,收支平衡”的預算編制原則,2019年全區一般公共預算支出安排345.39億元(包含新增地方政府一般債券支出9.1億元)(見附表二)。分級次為:區本級支出預算270.2億元(見附表三);鎮級支出預算75.19億元(包含區對鎮轉移支付26.35億元,見附表八)。全區當年一般公共預算收支平衡。

22019年區本級一般公共預算支出安排

2019年區本級一般公共預算支出安排270.2億元(包含新增地方政府一般債券支出9.1億元),主要用于以下方面:

1)一般公共服務支出13.53億元。主要安排本區公共服務及保障機關事業單位履行職能等經費支出。

2)國防支出0.43億元。主要安排民防工程建設、設施設備管理維護和國防教育宣傳等支出。

3)公共安全支出16.89億元。主要安排公安、司法等政法部門的正常運轉和辦案經費,安全設備以及信息系統的運行維護等支出。

4)教育支出41.65億元。主要安排教育機構日常管理運行、教學設施建設以及教育培訓等支出。

5)科學技術支出4.52億元。主要安排鼓勵科技創新創業,科技攻關,技術研發,支持高新技術產業發展等支出。

6)文化旅游體育與傳媒支出7.5億元。主要安排文化和體育場館建設、場館設施設備維護,支持舉辦各類公共文化活動、旅游宣傳以及推廣文化產業發展等支出。

7)社會保障和就業支出27.02億元。主要安排人才發展基金、就業補助、各類撫恤、退役安置、社會福利、社會組織培育、殘疾人幫困以及征地養老補貼等支出。

8)衛生健康支出15.66億元。主要安排醫療衛生機構日常運行經費、醫療設備購置及維修、醫療救助以及計劃生育補助等支出。

9)節能環保支出2.05億元。主要安排環境監測、節能降耗、污染減排以及產業結構調整專項補貼等支出。

10)城鄉社區支出46.95億元。主要安排公共設施維護、基礎設施改造、綠化養護、環衛作業、垃圾處置以及城市綜合執法監督等支出。

11)農林水支出25.71億元。主要安排農業生產補貼、都市現代農業建設、鄉村振興村莊改造、林業養護、水利設施建設、給排水設施養護、農村生活污水處理以及河道整治等支出。

12)交通運輸支出16.89億元。主要安排公交補貼、道路建設和養護等支出。

13)資源勘探信息等支出16.62億元。主要安排中小企業扶持資金,支持技術改造、品牌創建,促進企業發展專項補貼等支出。

14)商業服務業等支出0.52億元。主要安排特定產業扶持,促進生產性服務業和文化創意產業發展等支出。

15)自然資源海洋氣象等支出0.59億元。主要安排土地管理、普查以及氣象臺站運行維護等支出。

16)住房保障支出19.39億元。主要安排本區舊城改造、房屋修繕改造以及其他日常維修等支出。

17)糧油物資儲備支出0.91億元。主要安排區級儲備糧經費及收購家庭農場商品糧差價利息、糧食烘干費等公益性補貼支出。

18)災害防治及應急管理支出1.71億元。主要安排安全生產監督管理、消防安全設施維護以及地震監測等支出。

19)預備費5億元。主要安排人代會批準預算后國家和本市新出臺的改革事項、自然災害救災事項以及其他難以預見的支出。

20)債務付息支出2億元。主要安排政府一般債券付息支出。

21)其他支出4.66億元。主要安排落實增人增資等政策性因素、特殊作業保障、預備役等支出。

按照中央和市有關黨政機關厲行節約,嚴格控制三公經費不得超出上年預算的要求,2019年,全區“三公”經費預算為8689萬元,比上年預算數下降10.2%,其中區本級“三公”經費預算7555萬元(見附表十),比上年預算數下降12.3%包括:出國(境)經費827萬元、公務用車購置及運行維護費6205萬元、公務接待費523萬元。

(二)2019年政府性基金預算安排情況

12019年政府性基金預算收入及財力安排

2019年,全區政府性基金收入預算75.33億元(見附表四),加上市級專項補助收入0.3億元,動用歷年結余28.28億元,全年可安排使用的政府性基金財力總計103.91億元。全區政府性基金支出預算為103.91億元(見附表五)。當年政府性基金預算收支平衡。

22019年各項政府性基金支出預算情況

1)城鄉社區支出基金預算101.63億元,其中

國有土地使用權出讓收入安排的支出預算為93.06億元,主要用于:結算給街鎮、園區等土地出讓收益36.85億元,減量化補貼10億元,土地儲備26億元,政府投資項目14.1億元等。

區級農業土地開發資金安排的支出預算為0.24億元,主要用于田園綜合體和農業綜合開發土地治理項目。

城市基礎設施配套費收入安排的支出預算為5億元,主要用于浦南農民安置房接配天然氣等市政配套和公建配套項目。

污水處理費收入安排的支出預算為3.33億元,主要用于污水設施運行費及污泥處置費等。

2)債務付息支出預算1.35億元主要用于支付政府專項債券利息

3)社會保障、彩票公益金等其他基金支出預算0.93億元主要用于大中型水庫移民后期扶持、養老機構設施改造及運行補貼等。

(三)2019年國有資本經營預算安排情況

12019年國有資本經營預算收入及財力情況

2019年,全區國有資本經營預算收入1.8億元(見附表六),包括:預計國有企業應交利潤1.55億元,國有股股利、股息收入0.25億元。加上歷年結余0.07億元,當年可用財力1.87億元。

22019年國有資本經營預算支出及平衡情況

2019年全區國有資本經營預算支出1.3億元(見附表七),主要用于國投公司及其下屬公司增資。調出至一般公共預算0.5億元,結轉下年0.07億元。2019年國有資本經營預算收支平衡。

(四)2019年地方政府債務變動情況

12019年地方政府債務限額變動情況

2018年年底我區政府債務限額為217.3億元,加上市財政局預下達的2019新增一般債限額9.1億元2019年初全區政府債務限額為226.4億元(見附表九),包括一般債券122.1億元和專項債券104.3億元

22019年地方政府債務余額變動情況

2018年年底我區政府債務本金余額為104.99億元,加上市財政局預下達的2019新增一般債券收入9.1億元2019年初全區政府債務本金余額114.09億元,包括一般債券68.09億元和專項債券46億元。

(五)有關重點項目資金的安排情況

2019年,全區財政工作堅定踐行創新、協調、綠色、開放、共享的發展新理念,推動經濟發展質量變革、效率變革、動力變革,全力建設“科創、人文、生態”的現代化新松江。

1.深化G60科創走廊建設,持續推動長江三角洲區域一體化高質量發展。秉持新發展理念,堅持服務國家戰略,以更大力度的協同創新推進G60科創走廊更高質量發展,開創長三角城市群一體化開放型經濟新局面。2019年產業發展專項預算23.62億元。一是圍繞全力打響四大品牌”制定計劃產業扶持資金4.65億元。重點用于加快松江先進制造業,現代服務業產業發展,推動形成相互聯動、融合發展的產業布局二是圍繞全力打造G60科創走廊”安排科技創新資金1.57億元。用于促進企業加大研發投入,推進創新創業、高新技術成果轉化等科技創新能力。三是產業結構調整園區二次開發安排3.15億元。聚焦重點區塊及重點項目不斷優化用地配置,提高工業用地的集約節約利用水平,提升土地產出效益。四支持中小企業發展安排扶持資金12.5億元不斷引導和激發中小企業發展活力,為松江經濟發展添磚加瓦。五是人才發展基金安排1.75億元,大力引進、培育和留住優秀人才。

2堅持鄉村振興和新型城鎮化建設齊頭并進,加快推進城鄉融合發展。按照“農業強、農村美、農民富總目標和總要求,加強城鄉統籌、優化空間布局、推進產城融合,建設現代化新郊區、新農村。一是支持鄉村產業興旺、農村發展項目安排7.86億元,主要用于美麗鄉村示范村補貼,田園綜合體項目開發,村莊改造以及都市現代農業項目建設等。二是綜合交通建設項目安排17.67億元,主要用于泗陳路、辰塔路大修,葉新公路拓寬,區區對接(斷頭路)等道路工程,現代有軌電車示范線T1T2線工程,G60松江段文翔路立交以及公交運營補貼等。三是城市功能提升項目安排22.5億元,主要用于:老城改造動遷安置、舊街坊整體改造、下塘風貌區建設、污水廠改擴建和二次供水設施改造等。四是土地儲備和土地減量化安排36億元,主要用于南部大居、九科綠洲以及洞涇貿易城地塊前期動遷和安置房建設等。

3.加強文化載體建設,推動文旅事業發展,讓人文松江更具實力。遠看青山綠水,近看人文天地,依托“上海之根、滬上之巔、浦江之首、花園之城、大學之府地域特色,強化文化載體建設、展示文化自信,著力打造松江文化品牌。一是文化服務體系項目安排4億元,主要用于人文松江活動中心、職工綜合活動中心建設,新聞傳媒中心裝修,文化資源配送等。二是體育強區項目安排1.64億元,主要用于市民健身步道建設,市民益智健身苑點建設,體育館改造,體育大廈二次裝修等。三是文旅事業發展項目安排6.49億元,主要用于廣富林郊野公園、松南郊野公園建設,全域旅游宣傳以及拓展文化+”新思維,強化要素集聚,推動松江影視、動漫游戲、創意設計發展。

4.聚焦生態保護,鞏固環境治理成效,為可持續發展增添助力。以堅決打好污染防治攻堅戰為目標,推進生態環境治理體系和治理能力現代化,促進生態環境質量進一步改善,為建設現代化新松江增添生態動能。2019年生態文明建設項目預算41.38億元。一是生態林業建設與養護安排4.56億元,主要用于生態廊道建設,公益林養護,林地撫育。二是河道綜合治理等水利建設安排13.1億元,用于壓實河長制、納管制、網格制,打通斷頭河,圩區改造,防洪防汛加強河道長效管理。三是污染防治安排15億元,主要用于道路雨水管道翻建,污水管道改造,農村生活污水處理等。四是市容環境維護方面,安排垃圾處置、環衛作業、綠化養護等8.72億元。

5.優化公共服務供給,提升公共服務質量,堅定保障基礎民生。以增進人民福祉為出發點和落腳點,全面落實保障和改善民生工作,不斷提高社會治理能力水平。一是社會保障安排預算41.58億元,專項主要用于:就業創業補助,殘疾人幫扶,社會組織培育,老年福利等。二是教育安排預算42.06億元,專項主要用于:中山茸中小學、幼兒園、永豐花園小學等學校新建,校舍擴建及大中修,教學設備購置,教育內涵建設等。三是醫療衛生安排預算16.59億元,專項主要用于:支持中心醫院“升💞三”,九亭醫院改擴建,醫💝療設備購置,社會醫療救助,計劃生育補貼,診療費減免補貼等。四是社會治理方面安排預算16.9億元,專項主要用于:“雪亮工程”、“智慧公安”建設及運維,城市網格化綜合管理等。

(六)有關編制情況說明

1.調用預算穩定調節基金情況。根據國辦發[2014]70號文件要求,為進一步合理控制預算穩定調節基金存量規模,2019年一般公共預算支出調用預算穩定調節基金20.5億元,用于安排舊城改造、泗涇下塘風貌區建設和污水廠改擴建投入,逐步消耗預算穩定調節基金結余,盤活存量,提高財政資金使用效益。

2.市區兩級轉移支付情況。2019年市級預下達到區級的轉移支付為59.29億元,其中:一般轉移支付44.26億元專項轉移支付15.03億元2019區級預下達到鎮級的轉移支付為26.35億元,其中一般轉移支付8億元專項轉移支付18.35億元。

3.國有資本經營預算調入情況。遵照財政部關于“不斷加大國有資本經營預算調入一般公共預算的力度”的工作要求和市財政局提出的“逐年提高調入比例,至2020年達到30%”的辦公推廣,我區按照公有資本管理操作預算表工資收入實際情況,2019年從國有資本經營預算調入一般公共預算5040元,占預算收入28%

4.對區本級預算單位預算實行預下達。根據《預算法》第五十四條規定,在201911日至人代會批準預算期間,對區本級部門預算基本支出按全年四分之一的額度預下達,項目支出及對鎮級轉移性支出參照上年同期預算支出數安排。

 

三、齊心協力、克難奮進,確保完成2019年概算任務卡

 

2019年是中華人民共和國成立70周年是實施“十三五”規劃的關鍵一年,全區財政工作將堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,堅持以供給側結構性改革主線不動搖鞏固、增強、提升、暢通八個字上下功夫;堅持穩中求進工作總基調,積極應對穩中有變的新情況,進一步穩就業、穩金融、穩外貿、穩外資、穩投資、穩預期;堅持深化財政改革,加快推進現代財政制度建設,不斷提升財政管理的前瞻性、規范性和有效性,確保全面完成2019年預算收支任務。

(一)立足政策引導與財源培育結合,促進財政政策更加積極

面對經濟下行壓力,積極的財政政策要更加積極,增強市場主體活力,推動地方經濟高質量發展。一是充分發揮松江G60科創走廊建設、新型城鎮化發展試點、全域旅游等發展戰略的示范效應,深挖財政收入潛力落實好招商安商穩商惠商的產業政策,加強政策引導,培育壯大后續財源。二是貫徹中央實質性減稅降費要求,強化“放水養魚”意識,落實更大規模的減稅和更為明顯的降費政策,減輕企業負擔、提高服務💜質量、增強企業活力,促🍎進實體經濟健康發展。三是按照“穩投資”的工作要求,充分發揮政府債券的積極作用。在本區政府債務限額范圍內,繼續通過適當發行政府債券,拓寬資金籌措渠道,統籌保障政府投資項目的順利推進,拉動固定資產投資增速

(二)立足城市發展和民生改善協調,促進財政支出保障重點

面對財政增收壓力,必須將有限的財政資金花在刀刃上,加大重點領域和關鍵環節的投入力度,確保區委區政府重大決策部署的貫徹落實。一是堅持優化民生供給,繼續加大社會保障、教育、醫療衛生、三農等重點領域投入,全力保障基本民生,提高人民的獲得感、幸福感和安全感。二是堅持生態保護與綠色發展,大力支持河道治理、飲用水源保護、生活垃圾處置、雨污水管網改造等項目投入,不斷改善生態環境,促進人與自然和諧發展。三是堅持提升城市精細化管理水平,保障“四網融合”交通體系、舊城鎮改造、地下綜合管廊二期建設、污水廠改造基礎設施建設的順利推進,全面提升城市服務能級

(三)立足資源配置與績效管理統一,促進財政預算更顯效益

力爭用3—5年時間基本建成全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系,提高財政資源配置效率和使用效益。繼續創新預算管理機制,深化項目庫建設和預算績效評審,強化績效評價結果運用,加快建立“花錢必問效、無效必問責”的約束機制。初步構建全方位的預算績效管理格局,與人大政協監察審計等部門以及第三方機構形成協同績效監督的工作模式。全力推動全過程、全覆蓋預算績效管理,實現“三個轉變”,即:由事后監督向全過程績效監督轉變;由“糾錯與൲查處”型監督向“預防與服務”型績效監督轉變;由“資金支出”型監督向“資金效益”型績效監督轉變。全面提高預算績效管理水平,扎實提升政府治理能力和行政效能。

(四)立足源頭監管過程規范相配合,促進財政風險有效防范

堅決打贏重大風險防范化解攻堅戰,全力保障財政資金安全,積極防范財政金融風險。深化國庫集中支付電子化改革,加強資金撥付監管。在區級預算單位全面推行國庫集中支付電子化管理的基礎上,2019年將總結經驗、鞏固成果,進一步將改革工作落實到鎮級層面,打破財政信息孤島,保證財政資金安全,推動我區現代國庫管理制度向縱深發展。嚴格防控政府債務風險,守牢監管底線。強化落實政府債務管理制度,樹立底線思維,規范政府舉債行為;硬化預算約束,科學制定政府投資計劃,合理安排政府債務支出規模;建立地方政府性債務風險應急處置預案,提高財政金融風險應對和處置能力;嚴堵“后門”,堅決制止政府隱性債務增量;加強監督審查,明確權責、穿透管理,嚴格實施地方政府債務問責機制。

(五)立足體制改革與權責劃分相平衡促進財政管理不斷完善

加快財政體制改革,突破重點改革任務,切實管好用好財政資金和國有資產。聚焦鄉村振興戰略,整合涉農政策,優化財政支農投入機制;聚焦鎮域公交改革,完善鎮域公交運營費用分擔機制,確保鎮域公交順利接管;聚焦政府職能轉變,制定政府購買社會組織服務實施細則,規范政府購買社會組織服務行為,提高政府購買公共服務效益;聚焦事權和支出責任劃分,明確部門管理職責,理清區鎮兩級在基本公共服務領域的財權事權,逐步建立權責清晰、財力協調、保障有力的財政關系;聚焦管好政府“賬本”,完成政府會計制度新舊銜接,探索政府綜合財務報告結果應用機制,健全區政府向區人大報告國有資產管理情況的工作機制,🎃穩步推進國♓有資產管理公開化、透明化。

各位代表,為者常成,行者常至。2019年,全區財政工作將牢牢把握穩中求進的工作總基調,秉持新發展理念,改革辟路、創新求實、唯實唯干、克難奮進、勇于拼搏,更加開拓的視野,更加昂揚的斗志,更加扎實的作風,為加快建立現代財政制度,加快建設“科創、人文、生態”的現代化新松江不懈奮斗!以優異成績迎接中華人民共和國成立70周年!

以上報告,請予審議。

 

 

附表一:2019年松江區一般公共預算收入表

附表二:2019年松江區一般公共預算支出表

附表三:2019年松江區區本級一般公共預算支出表

附表四:2019年松江區政府性基金預算收入表

附表五:2019年松江區政府性基金預算支出表

附表六:2019年松江區國有資本經營預算收入表

附表七:2019年松江區國有資本經營預算支出表

附表八:2019年松江區區對鎮一般公共預算轉移支付表

附表九:2019年松江區政府債務基本情況表

附表十:2019年松江區區本級三公經費預算情況表


附表一

2019年松江區一般公共預算收入表

單位:萬元

  

上一年實行數

決算數

項目預算數為去年同期下達數的%

納稅個人收入

1,849,097

2,002,020

108.3

    增值服務稅(含營運稅)

933,286

1,005,000

107.7

    客戶所獲資金稅

228,688

254,000

111.1

    個體戶偶然所得稅

154,993

156,000

100.6

    的城市系統維護基礎建設稅

67,755

74,500

110.0

    房地稅

99,216

110,000

110.9

    機印稅

29,542

30,000

101.6

    村鎮耕地選擇稅

25,026

26,500

105.9

    土地證保值所得稅

149,546

174,900

117.0

    車船稅

9,925

10,000

100.8

    農業用地被占稅

3,805

4,000

105.1

    個人所得稅

147,209

157,000

106.7

    大環境護理稅

106

120

113.2

非稅款入

194,687

205,280

105.4

    督查通知利潤

34,993

41,070

117.4

    行政性事業發展性收費標準薪資收入

29,019

29,000

99.9

    公有的資源(財產)有償服務實用使收入

71,376

69,030

96.7

    其余純收入

59,299

66,180

111.6

城市財政局薪資收入累計數

2,043,784

2,207,300

108.0

 

 

 

 

轉交性營收

1,8862,92

1,364,868

72.4

    上一級政府補貼薪資收入

1,258,201

893,150

71.0

        退還性收入來源

363,307

300,220

66.4

        平常性遷移支出利潤

451,808

442,625

99.9

        專頂轉交支出盈利

443,086

150,305

33.9

    新加一半企業債使收入

130,000

91,000

70.0

    上一年結轉

264,871

170,678

64.4

    采用決算穩定的調高理財產品

200,000

205,000

102.5

    從人民政府性母基金成本預算借調

30,000

 

 

    從國有土地資源經營管理費用預算借調

3,220

5,040

156.5

利潤總結

3,930,076

3,572,168

90.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 


附表二

2019年松江區一般公共預算支出表

單位:萬元

       

上一年來執行數

工程預算數

工程預算數為本年程序執行數的%

一、通常公共精準服務精準服務經費支出

190,727

198,668

104.2

二、國家安全收支

3,220

4,417

137.2

三、公開的安全撥出

128,327

168,971

131.7

四、培育總支出

354,890

420,625

118.5

五、數學技藝花費

45,869

53,333

116.3

六、人文精神文旅體育運動與文化傳媒教育支出

45,871

103,508

225.7

七、市場服務和專業教育其他支出

480,520

407,296

84.8

八、衛生防疫穩定結余

157,008

165,945

105.7

九、低能耗節能減排其他支出

193,688

95,934

49.5

十、城市居委會教育支出

692,638

688,977

99.5

十一國慶、農林業水教育支出

264,493

346,423

131.0

12、道路運輸配送付出

467,425

171,349

36.7

13、能源勘查信息內容等花費

186,703

248,203

132.9

十四、房地產業功能業等收入支出

7,285

8,570

117.6

第十三、當然資原海洋能景象等其他支出

5,741

5,949

103.6

第十六、個人住房得到保障費用支出

139,738

202,539

144.9

十六、油糧物品貯備費用支出

6,503

9,075

139.6

二十、洪澇治理及應急響應管理制度花費

17,060

21,245

124.5

黨的十九、預備期費

 

61,863

 

2、債權債務付息性支出

17,172

20,000

116.5

二十一月、同一費用

46,032

50,971

110.7

一般的公眾工程預算經費支出總金額

3,450,910

3,453,861

100.1

 

 

 

 

       

前年執行工作數

決算數

費用數為去年同期履行數的%

更換性教育支出

479,166

118,307

24.7

    上解領導經費支出

105,940

118,307

111.7

    正常企業債還本撥出

96

 

 

    布置工程預算平穩調準基金投資

202,452

 

 

    結轉下年經費支出

170,678

 

 

總支出總共

3,930,076

3,572,168

90.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 


附表三

2019年松江區區本級一般公共預算支出表

單位:萬元

項目

前年履行數

預算表數

費用預算數為
預算數 %

一、通常情況公用設施產品

142,167

135,307

        95.2

    人多事務處理

1,022

955

        93.4

      行政機關自動運行

703

671

        95.4

      一樣 行政公共事務工作公共事務

5

36

       720.0

      人大常委會工作會

132

66

        50.0

      中國人民大學督查

53

48

        90.6

      代理工作任務

129

134

       103.9

    全國政協行政事務

755

733

        97.1

      財政行駛

432

375

        86.8

      全國政協會儀

21

56

       266.7

      委員會檢查

8

20

       250.0

      參政議政

145

200

       137.9

      其他的市政協行政監察支出費用

149

82

        55.3

    政府部企業省委辦公廳(室)及關于醫療機構事務處理

43,000

36,380

        84.6

      財政運營

13,459

16,382

       121.7

      似的行政訴訟管理制度事務處理

13,688

4,807

        35.1

      工商登記服務

644

690

       107.1

      專項計劃銷售項目

2,954

3,116

       105.5

      信訪業務

58

17

        29.3

      事業心行駛

1,826

1,944

       106.5

      另一地方政府辦公區廳(室)及對應公司公共事務收支

10,371

9,424

        90.9

    發展壯大與制度改革行政事務

1,686

1,936

       114.8

      人事部門啟動

1,032

965

        93.5

      通常行政處工作管理事務性

654

971

       148.5

    核算資料事宜

1,041

1,093

       105.0

      人事部門啟用

564

588

       104.3

      相關信息事情

41

26

        63.4

      重點總計的業務

9

20

       222.2

      統計數工作

34

70

       205.9

      專項計劃清查活動組織

206

143

        69.4

      總計取樣問卷調查

183

198

       108.2

      的調查統計訊息事務管理支出費用

4

48

     1,200.0

    財政資金事物

4,333

5,055

       116.7

      行政訴訟啟動

2,594

2,801

       108.0

      數據化設計

954

1,431

       150.0

      財政費用支出 下令讓金融產品費用支出

565

689

       121.9

      其他的財政部門事務處理總支出

214

134

        62.6

    國家稅收事物

5,775

7,044

       122.0

      行政管理執行

2,370

1,747

        73.7

      基本上行政機關工作工作

475

816

       171.8

      代扣代收代稅收款資質費

2,930

4,481

       152.9

    財務審計事宜

1,426

2,247

       157.6

      人事部門啟動

740

687

        92.8

      內部審計業務范圍

501

1,261

       251.7

      視野程序運行

166

233

       140.4

      某個財務會計行政事務總支出

19

66

       347.4

    人工成本費自然資源事務性

1,710

313

        18.3

      人事運營

1,515

 

  

      另一個勞動力教育資源事情性支出

195

313

       160.5

    紀檢監督檢查事物

1,362

1,644

       120.7

      行政事務作業

1,152

1,384

       120.1

      尋常財政標準化管理事務管理

93

127

       136.6

      要案要案嚴查

48

50

       104.2

      另一個紀檢督查事務處理費用支出

69

83

       120.3

    經貿事務性

27,385

12,863

        47.0

      行政訴訟運動

1,773

1,341

        75.6

      通常情況行政部門管理方法業務

7,098

7,681

       108.2

      事業心運作

1,312

1,457

       111.1

      另外的商貿公司事宜教育支出

17,202

2,384

        13.9

    基本知識房權公共事務

1,034

1,624

       157.1

      地方信息不動產證全球戰略

1,034

1,624

       157.1

    港澳地區行政事務

233

270

       115.9

      行政訴訟正常運行

129

122

        94.6

      大部分行政業務管理系統業務

104

148

       142.3

    檔案存放工作

1,117

1,207

       108.1

      行政性工作

454

442

        97.4

      電子檔案館

648

757

       116.8

      另一人事檔案行政事務總支出

15

8

        53.3

    君主制黨派及工商部門聯行政事務

441

463

       105.0

      一半行政的管理的管理行政事務

126

110

        87.3

      別的政黨黨派及地稅聯事務性開支

315

353

       112.1

    廣大群眾整體事務性

3,408

4,093

       120.1

      財政運動

808

923

       114.2

      大部分財政管理系統事務處理

1,574

1,949

       123.8

      事業單位作業

98

101

       103.1

      別的顧客社團業務費用支出

928

1,120

       120.7

    黨委會辦工廳(室)及關于組織機構行政事務

7,586

5,574

        73.5

      政府部門加載

1,782

1,647

        92.4

      般行政部門方法事務處理

5,190

3,312

        63.8

      事業上的執行

614

615

       100.2

    企業事物

1,317

1,970

       149.6

      行政性啟動

445

441

        99.1

      平常財政操作事務性

650

1,147

       176.5

      某些阻止公共事務費用支出

222

382

       172.1

    宣傳廣告公共事務

9,322

19,806

       212.5

      財政電腦運行

400

361

        90.3

      基本政府部門操作行政監察

4,089

9,759

       238.7

      事業上的程序運行

1,549

1,602

       103.4

      其它的宣傳單事務性費用支出

3,284

8,084

       246.2

    統戰事宜

950

1,013

       106.6

      財政使用

516

522

       101.2

      通常情況下政府部門維護工作

183

226

       123.5

      信教行政監察

132

140

       106.1

      華人華僑事務管理

88

88

       100.0

      另一統戰事宜開支

31

37

       119.4

    其他共產黨員事務性總支出

3,676

4,419

       120.2

      參公工作

2,157

2,398

       111.2

      其他的我黨業務收支

1,519

2,021

       133.0

    整個市場行政監督服務管理事務性

22,245

23,053

       103.6

      行政部門作業

11,016

11,219

       101.8

      般行政部門經營業務

205

639

       311.7

      的市場輔導控制專項整治

4,741

4,106

        86.6

      整個市場監控功能衛生監督執法

304

164

        53.9

      消費群體者權利保護

141

123

        87.2

      新信息發展

244

263

       107.8

      認證證書承認輔導處理

 

80

  

      準則化工作

 

79

  

      貨品行政監察

166

7

         4.2

      化妝造型品行政事務

 

10

  

      衛生事業啟用

4,864

5,230

       107.5

      的的市場督察管理系統事務管理

564

1,133

       200.9

    另一大部分共公業務結余

1,343

1,552

       115.6

      相關常見公用提供服務費用

1,343

1,552

       115.6

二、國防科技收入支出

3,178

4,337

       136.5

    國防教育動員會

3,158

3,169

       100.3

      民眾防空

3,158

3,169

       100.3

    其它航空航天總支出

20

1,168

     5,840.0

三、共公安全性性支出

128,229

168,857

       131.7

    武裝警官通信兵

924

924

       100.0

      許多軍事民警空軍費用

924

924

       100.0

    人民警察

122,034

162,238

       132.9

      行政訴訟操作

72,176

96,855

       134.2

      一樣行政機關經營業務

8,322

16,627

       199.8

      相關網絡化的建設

21,534

18,624

        86.5

      行政執法偵辦案件

19,852

30,052

       151.4

      其它的公安人員收入支出

150

80

        53.3

    的國家衛生

1,194

1,001

        83.8

      人事部門執行

1,066

873

        81.9

      安全衛生銷售

128

128

       100.0

    行政訴訟法

4,077

4,694

       115.1

      政府部門使用

2,376

2,268

        95.5

      尋常行政處的管理事務管理

107

124

       115.9

      群眾司法行政保險業務

793

1,410

       177.8

      普法宜傳

145

177

       122.1

      法規支援

477

583

       122.2

      法治制作制作

179

132

        73.7

四、教導撥出

350,262

416,492

       118.9

    幼教工作業務

1,667

691

        41.5

      行政訴訟正常運行

844

691

        81.9

      普遍行政機關維護事務管理

823

 

  

    平凡教育輔導

176,789

336,035

       190.1

      學前教育學學校教育學校

50,419

80,544

       159.7

      初中學校

54,800

74,183

       135.4

      初一培育

41,145

99,361

       241.5

      普高教肓

17,759

31,426

       177.0

      許多平民的教育費用

12,666

50,521

       398.9

    職業類型教育教學

6,617

11,426

       172.7

      就業高校育兒教育

6,617

11,426

       172.7

    青少年幼兒教育

5,234

3,798

        72.6

      英語中高學校

5,234

3,798

        72.6

    電臺高清電視教肓

81

2,800

     3,456.8

      廣播電臺網絡電視學校里

81

2,800

     3,456.8

    特殊化教肓

786

1,397

       177.7

      特色高校教育輔導

786

1,397

       177.7

    深造及培訓班

9,705

9,722

       100.2

      美術教師進修申請

3,437

3,467

       100.9

      領導人員教肓

1,401

1,597

       114.0

      技能培訓付出

4,867

4,658

        95.7

    文化藝術培訓費扣除按排的費用

148,325

49,622

        33.5

      市區中小型學園舍基礎建設

3,964

2,036

        51.4

      別的育兒教育費扣除規劃的撥出

144,361

47,586

        33.0

    某些學前教育花費

1,058

1,001

        94.6

五、科學課方法總支出

38,035

45,238

       118.9

    科學研究高技術處理事務管理

1,051

944

        89.8

      政府部門工作

599

484

        80.8

      行政單位服務質量

452

460

       101.8

    技術工藝科學研究與設計規劃

8,492

8,515

       100.3

      技術工藝應用技術工藝深入分析與發掘

5,365

6,968

       129.9

      科技創新作品轉換與分散

3,127

1,547

        49.5

    科技發展條件與售后服務

2,982

10,989

       368.5

      科枝具體條件工作方案

2,982

10,989

       368.5

    專業工藝全面推廣

1,171

1,240

       105.9

      科學普及行為

534

543

       101.7

      科持館站

632

697

       110.3

      各種物理學能力說總支出

5

 

  

    另外的物理學技術性教育支出

24,339

23,550

        96.8

      科技開發獲獎額度

9

 

  

      另一個科學課技木總支出

24,330

23,550

        96.8

六、文化教育草原旅游體育用品與影視傳媒性支出

36,956

75,003

       203.0

    學歷和出游

18,436

54,116

       293.5

      行政事務啟用

1,031

1,010

        98.0

      通常情況下行政訴訟處理行政事務

95

161

       169.5

      閱覽室館

1,883

2,014

       107.0

      人文精神展示臺及當做紀念構造

1,069

24,288

     2,272.0

      和文化行動

2,269

2,331

       102.7

      老百姓技術

2,820

3,201

       113.5

      技術 創作實踐與維護

24

58

       241.7

      文化藝術和旅遊行業市場服務管理

401

437

       109.0

      文旅宣傳單

1,373

1,470

       107.1

      市場的行業行業安全管理

1,191

 

  

      許多學歷和旅游活動結余

6,280

19,146

       304.9

    古墓葬

1,564

2,453

       156.8

      文物維護維護

288

564

       195.8

      博物院

1,276

1,889

       148.0

    體育文化

16,763

16,821

       100.3

      財政運作

372

404

       108.6

      大部分行政事務管理服務管理事務管理

228

 

  

      體育足球技能大賽

349

588

       168.5

      田徑鍛煉

1,259

829

        65.8

      田徑運動展館

12,661

12,931

       102.1

      顧客體育乒乓球

1,760

1,860

       105.7

      許多教育收入支出

134

209

       156.0

    播報液晶電視

8

13

       162.5

      某個廣播節目電影花費

8

13

       162.5

    另外的文明體育教育與山東新農商軟件科技有限公司撥出

185

1,600

       864.9

      品牌宣傳企業文化進步自查報告結余

65

100

       153.8

      企業文化服務業轉型專業其他支出

120

1,500

     1,250.0

七、社會各界有效保障和就業前景總支出

357,571

270,195

        75.6

    人工手動操作資原和市場得到保障服務管理業務

26,071

33,913

       130.1

      財政啟動

1,045

1,398

       133.8

      一樣 行政工作工作業務

13,966

19,613

       140.4

      勞動改造服務保障督查

711

848

       119.3

      社會發展人身險項目安全管理事情

1,451

1,377

        94.9

      公眾學生就業服務項目和職業角色專業認定中介機構

1,430

2,117

       148.0

      勞動課人事工作爭議性轉換法律仲裁

694

851

       122.6

      另外人為教育資源和當今社保措施經營公共事務收支

6,774

7,709

       113.8

    民政方法工作

2,441

5,427

       222.3

      行政管理運營

696

758

       108.9

      社會團體管理系統

1,067

1,223

       114.6

      群眾政黨和社區服務中心建造

109

1,130

     1,036.7

      同一民政處理行政事務收支

569

2,316

       407.0

    行政處企事業行業離養老

93,784

89,491

        95.4

      歸口的管理的行政部門單位名稱離退居二線

2,362

2,422

       102.5

      企事業廠家離提前退休

3,915

6,501

       166.1

      行政機關企業工作單位總體社區養老商業保險交費收支

57,287

56,739

        99.0

      機關企業視野企業角色年金付款總支出

29,714

23,054

        77.6

      對行政機關事業性廠家主要養老穩妥穩妥債卷的經濟補貼

412

671

       162.9

      各種行政訴訟衛生事業基層單位離退休工資收入支出

94

104

       110.6

    學生就業補貼費

35,907

39,000

       108.6

      工作草根創業保障補肋

 

300

  

      慈善非盈利性主崗政府補貼

32,049

34,775

       108.5

      同一畢業生就業補帖支出費用

3,858

3,925

       101.7

    撫恤

3,804

4,372

       114.9

      窒息死亡撫恤

427

484

       113.3

      傷殘人員撫恤

521

574

       110.2

      在鄉復員、退伍轉業軍人生活方式補貼金

238

240

       100.8

      優撫教育事業機構開支

148

229

       154.7

      義務法兵優待

2,073

2,350

       113.4

      農材籍退役中國士兵中老年階段生存經濟補貼

39

85

       217.9

      某些優撫收支

358

410

       114.5

    退役棚戶區改造

4,500

6,292

       139.8

      退役當兵的處置

1,435

1,110

        77.4

      軍事部隊轉交現政府的離退休之者拆遷補償安置

1,998

3,819

       191.1

      軍隊轉交部門離離休黨員干部管理制度醫療機構

200

328

       164.0

      退役中國士兵工作幼兒教育

19

82

       431.6

      許多退役拆遷補償安置付出

848

953

       112.4

    當今社會會員福利

24,028

42,455

       176.7

      幼兒活動

178

126

        70.8

      老人好處

22,579

40,237

       178.2

      殯葬

42

202

       481.0

      的社會保險制度福利事業發展企業單位

1,122

1,787

       159.3

      另一個社會上會員福利結余

107

103

        96.3

    病殘人事業上

8,847

10,710

       121.1

      行政管理程序運行

335

356

       106.3

      一樣行政機關控制事宜

431

585

       135.7

      傷殘人康復訓練

1,555

2,376

       152.8

      殘障人工作和扶貧辦

4,369

4,101

        93.9

      傷殘人人生活方式和護理管理補助

84

341

       406.0

      其他殘廢人事業性教育支出

2,073

2,951

       142.4

    紅十字參公

581

596

       102.6

      行政訴訟開機運行

191

172

        90.1

      一樣行政處服務管理公共事務

270

270

       100.0

      任何紅十字事業付出

120

154

       128.3

    比較低生活中確保

2,726

3,602

       132.1

      都市最便宜衣食住行有效保障了金開支

2,726

3,602

       132.1

    臨時性搶救

475

727

       153.1

      臨建求助總支出

150

330

       220.0

      浪跡天涯乞討考生援助付出

325

397

       122.2

    特困工作員救治供給

20

88

       440.0

      都市特困者救援滿足花費

20

80

       400.0

      中國農村特困技術人員救濟供奉收支

 

8

  

    的性生活救治

2,717

2,662

        98.0

      別的都市生活水平援助

2,481

2,662

       107.3

      其他村里日常求助

236

 

  

    國庫對基本的健康社會養老保險費用投資基金的補助款

574

619

       107.8

      民政對村鎮建設人常規頤養商業險債券的補助金

574

619

       107.8

    退役退伍軍人管理制度行政監察

522

700

       134.1

      擁軍優屬

522

700

       134.1

    某個世界 質量保障和擇業支出費用

150,574

29,541

        19.6

八、環境衛生衛生付出

147,672

156,640

       106.1

    衛生防疫身體工作事務性

3,848

6,235

       162.0

      行政部門開機運行

1,432

1,515

       105.8

      常見政府部門方法行政事務

2,385

4,720

       197.9

      任何環衛綠色健康管控事務處理其他支出

31

 

  

    公立學校衛生院

38,760

31,375

        80.9

      綜和醫院口腔科

29,393

20,510

        69.8

      中醫(民族特點)醫療機構

3,984

4,073

       102.2

      精神狀態病醫阮

2,592

2,687

       103.7

      婦科醫院口腔科

2,651

2,139

        80.7

      任何專科學校醫院專家

0

1,911

  

      各種公辦醫院專家撥出

140

55

        39.3

    底層醫藥環保學校

35,773

40,524

       113.3

      地市社區居委會清潔衛生組織機構

32,379

37,174

       114.8

      其它的面層醫院環境衛生單位結余

3,394

3,350

        98.7

    公開清潔

32,155

35,205

       109.5

      常見疾病防治抑制組織

4,106

5,323

       129.6

      衛生防疫督察構造

2,030

1,902

        93.7

      婦幼保健理療組織

1,267

1,737

       137.1

      應急管理處置系統

5,246

5,662

       107.9

      采供血機購

1,802

2,040

       113.2

      基礎通用衛生管理售后服務

16,543

17,428

       105.3

      特大安全事故共同環境衛生自查報告

951

870

        91.5

      的突發公開安全衛生行為急救辦理

88

65

        73.9

      許多公共性安全開支

122

178

       145.9

    中醫師藥

12

30

       250.0

      的老中醫療器械收入支出

12

30

       250.0

    策劃發育業務

5,352

6,815

       127.3

      另一進度表孕育事宜費用支出

5,352

6,815

       127.3

    行政事務行業行業醫療器械

27,911

30,349

       108.7

      行政部門單位名稱醫疔

4,524

2,591

        57.3

      工作工作單位醫疔

20,687

24,239

       117.2

      因公員醫療保健補貼

0

19

  

      其他的人事部門工作方醫療服務結余

2,700

3,500

       129.6

    財政局對關鍵醫學安全投資基金的補貼費

95

95

       100.0

      不需要對城鄉一體化村民幾乎醫遼安全債券的補貼政策

95

95

       100.0

    醫疔援助

2,703

4,823

       178.4

      城鄉建設醫療管理救治

282

2,386

       846.1

      其它醫療管理社會救助總支出

2,421

2,437

       100.7

    優撫客體醫藥

 

260

  

      優撫的對象醫疔補貼申請書

 

260

  

    老齡環保安全提供服務

547

271

        49.5

      老齡食品衛生健康生活功能

547

271

        49.5

    其余衛生管理安全健康其他支出

516

658

       127.5

      一些衛生情況的健康經費支出

516

658

       127.5

九、能效環境性支出

118,093

20,480

        17.3

    環境確保工作管理業務

1,704

2,444

       143.4

      人事部門工作

362

693

       191.4

      平常行政部門服務管理事務性

1,313

1,721

       131.1

      模樣區域保護的宣傳推廣

29

30

       103.4

    條件監控與督查

77

33

        42.9

      核與福射安全性督查

77

33

        42.9

    環境污染治理

594

518

        87.2

      水體富營養化

300

195

        65.0

      固態廢料物與化學上的品

4

9

       225.0

      相關水污染消滅其他支出

290

314

       108.3

    破壞節能減排

49,115

17,285

        35.2

      生態環保生態在線監測網與資料

2411

2744

       113.8

      園林生活環境稽查監督

866

910

       105.1

      節能降耗專業花費

36287

13431

        37.0

      潔面生產方式專項計劃收支

 

200

  

      其他的造成的污染節能降耗性支出

9551

 

  

    可復蘇燃料

 

200

  

    另一個節電環保健康撥出

66603

 

  

十、縣域社區衛生經費支出

421,380

469,542

       111.4

      城鎮小區工作管理事物

178,528

207,487

       116.2

        行政性行駛

12,574

20,703

       164.6

        基本行政處理處理事務管理

4,227

2,951

        69.8

        行政機關售后服務

583

168

        28.8

        城管城管執法

7,199

1,526

        21.2

        許多村鎮建設社區衛生管理制度事宜費用

153,945

182,139

       118.3

      新農村社區衛生服務性安全設施

123,227

82,088

        66.6

        相關村鎮建設街道公共信息配套設施付出

123,227

82,088

        66.6

      城鄉一體化社區服務中心生態清潔

86,237

145,607

       168.8

      基本建設市場的的管理與開展

7,886

12,499

       158.5

      相關城鄉居民特別花費

25,502

21,861

        85.7

國慶、農業和林業水總支出

223,393

257,102

       115.1

      農林業

31,969

44,429

       139.0

        政府部門行駛

2098

2506

       119.4

        大部分財政管理系統行政事務

114

51

        44.7

        參公操作

2982

2826

        94.8

        科學生成與品牌推廣保障

268

1018

       379.9

        病害害控住

460

569

       123.7

        農服務的品質可靠

337

1384

       410.7

        執法檢查政府監管

343

322

        93.9

        統計數評估與個人信息貼心服務

239

81

        33.9

        增強農村人薪資收入補助金

5756

5642

        98.0

        林業制造搭載補助

2418

3406

       140.9

        種植業組織性化與行業化加盟

7952

9066

       114.0

        農商品生產制造與廣告促銷

122

60

        49.2

        農材慈善公益單位事業單位

688

4123

       599.3

        林業網絡資源保護區清理與再生利用

545

601

       110.3

        原料油的價格體制改革對水產養殖的補貼標準

8

13

       162.5

        對學校肄業生生到基本提撥補助金

125

116

        92.8

        另一漁業其他支出

7514

12645

       168.3

      林業局和大草原

3,558

5,384

       151.3

        衛生事業組織

1153

1433

       124.3

        密林育出

1575

2120

       134.6

        技木擴大與變為

418

891

       213.2

        林場公共信息收支

 

790

  

        另外的楸樹總支出

412

150

        36.4

      市政

165,949

188,530

       113.6

        行政機關程序運行

568

563

        99.1

        一樣行政訴訟監管事宜

3

10

       333.3

        水務業內業務員管理方法

3469

12708

       366.3

        市政工業工業規劃

63322

87255

       137.8

        市政項目 啟用與檢修

84497

74026

        87.6

        農田水利一開始工作中

3

50

     1,666.7

        水利樞紐執法監管監管

593

549

        92.6

        水物資省下服務管理與確保

8964

11574

       129.1

        水文水利測報

754

823

       109.2

        防汛

313

334

       106.7

        農田水利技藝推廣營銷

166

157

        94.6

        大中小型干渠移民美國中晚期扶助工作方案其他支出

54

 

  

        市政穩定監督的管理職能

461

481

       104.3

        各種水務經費支出

2782

 

  

      農業科技基礎性設計

17,334

6,678

        38.5

        土地的流失管控

14534

1874

        12.9

        制造業化快速發展

2798

4800

       171.6

        某些水產業一體化開發建設總支出

2

4

       200.0

      東北農村總合轉型

3,843

10,985

       285.8

        對鄉級之事一議的政府補貼

3843

10667

       277.6

        鄉下整體改革方案示范性試驗區補貼金

 

318

  

      優惠金融資本不斷發展收支

740

1,096

       148.1

        畜牧業保險服務社保費用補助金

740

1096

       148.1

十三、交行貨運費用支出

464,385

168,942

        36.4

      鐵路橋水路貨運

445,202

163,313

        36.7

        行政部門工作

1,746

1,929

       110.5

        一級公路投建

358,925

41,795

        11.6

        工路養護的

37,557

58,895

       156.8

        公共交通車輛新管理創新建沒

2,163

997

        46.1

        公路網配送維護

39,827

57,579

       144.6

        水路運輸車安全管理教育支出

1,989

2,118

       106.5

        被取消政府機構房貸一級高速公路繳費自查自糾花費

2,995

 

  

      其他的流量貨物運輸撥出

19,183

5,629

        29.3

        公共性出行在運營補助款

4,594

4,000

        87.1

        其它的交通線運載收支

14,589

1,629

        11.2

第十三、資源性勘測信息查詢等付出

102,799

166,172

       161.6

      公有資金行業管理

1,181

1,211

       102.5

        行政性運營

471

442

        93.8

        通常情況政府部門管控事情

403

433

       107.4

        別的國有控股資產投資監管機構性支出

307

336

       109.4

      大力支持普通小公司未來發展和管理工作收入支出

69,817

88,365

       126.6

        縣域中小型企業發展壯大自查報告

21,499

18,050

        84.0

        任何蘋果支持微商中小商家快速發展和處理其他支出

48,318

70,315

       145.5

      一些資源共享勘查新信息等開支

31,801

76,596

       240.9

        技術工藝創新費用支出

104

2,896

     2,784.6

        重心產業化轉型發展和能力提升內容資金貼息

21,197

6,500

        30.7

        其他物資勘測產品信息等收入支出

10,500

67,200

       640.0

十四、餐飲業服務項目業等費用

4,652

5,215

       112.1

      企業通用公共事務

438

454

       103.7

        另一商務分銷事物總支出

438

454

       103.7

      外事轉型保障收入支出

300

 

 

        另外對外成長售后服務開支

300

 

  

      另外精準服務業大頭精準服務業大頭等支出費用

3,914

4,761

       121.6

        許多工業服務項目業等花費

3,914

4,761

       121.6

第十六、自然是資源深海氣象局等付出

5,708

5,877

       103.0

      自然而然資源的業務

4,884

5,000

       102.4

        行政性啟用

696

831

       119.4

        尋常行政事物標準化管理事物

202

83

        41.1

        農村土地資源通過與保養

476

519

       109.0

        事業心行駛

2,950

2,990

       101.4

        其余肯定資原事情費用

560

577

       103.0

      海洋資源的管理行政事務

92

48

        52.2

        淺海實地調查評測

92

48

        52.2

      氣象預報事務處理

732

829

       113.3

        景象予報分折

40

40

       100.0

        氣象條件裝置保險運營維護

60

115

       191.7

        氣象局基礎理論服務設施的建設與保修

94

30

        31.9

        另一個天氣工作教育支出

538

644

       119.7

第十五、房產服務費用支出

131,709

193,873

       147.2

      后勤保障性安居市政工程市政工程撥出

82,388

151,944

       184.4

        舊村改革改革

82,388

150,594

       182.8

        擔保性自建房大概費用是補助金

 

1,350

  

      房間改制費用支出

41,952

33,703

        80.3

        房屋個人公積金

25,789

25,753

        99.9

        買房子補助費

16,163

7,950

        49.2

      城鄉居民社區居委會商品房

7,369

8,226

       111.6

        同一城鄉居民社區網站商品房開支

7,369

8,226

       111.6

二十七、調味品商品存儲撥出

6,503

9,074

       139.5

      糧油加工事物

3,087

5,312

       172.1

        常見行政事務管理標準化管理事務管理

17

109

       641.2

        企事業使用

169

183

       108.3

        其它的糧油食品業務支出費用

2,901

5,020

       173.0

      糧油食品存量

3,416

3,762

       110.1

        儲備量糧油食品補肋

3,416

3,762

       110.1

18、自然災害預治及應及經營經費支出

13,639

17,080

       125.2

     應對的管理行政監察

2,137

2,021

        94.6

       行政訴訟程序運行

287

330

       115.0

       安會監管機構

1,850

1,282

        69.3

       事業單位電腦運行

 

339

  

       其它應激管理方法收入支出

 

70

  

     消防設施事務管理

11,473

15,014

       130.9

       行政部門操作

8,858

11,603

       131.0

       普通行政處治理實際

1,852

2,427

       131.0

       達到應急響應緊急救援

763

984

       129.0

     大地震行政監察

29

45

       155.2

       震災檢測

29

45

       155.2

黨的十九、備上費

 

50,000

  

20、公司債務付息費用

17,172

20,000

       116.5

      部位區政府基本債務糾紛付息付出

17,172

20,000

       116.5

        方面縣政府正常企業債券付息費用

15,288

20,000

       130.8

        區域人民政府別應該財產付息費用支出

1,884

 

  

二11、其余收支

32,465

46,603

       143.5

        期初留有

 

45,000

  

        相關經費支出

32,465

1,603

         4.9

 

 

 

 

 

 

 

 

費用支出 總金額

2,745,968

2,702,029

        98.4

 

 

 

 

 

 

 

 

備注:

一、增幅較大的情況說明:

1.“其他國防支出”款級科目增幅較大,主要原因是2019年安排武裝部基礎設施改建工程,2018年無此因素;

2.“廣播電視教育”款級科目增幅較大,主要原因是松江區社區學院撤并至上海開放大學,2019年預算科目從“成人教育”調整至“廣播電視教育”;

3.“文化展示及紀念機構”項級科目增幅較大,主要原因是2019年安排職工綜合活動中心建設預算2億元;

4.“文化產業發展專項支出”項級科目增幅較大,主要原因是文化發展專項因政策調整,20181500萬元放在2019年安排;

5.“基層政權和社區建設”項級科目增幅較大,主要原因是2019年市級下達基本管理單元補助專項600萬元;

6.“技術改造支出”項級科目增幅較大,主要原因是2019年新增“下一代高端智能光網絡設備的研制及產業化項目”中央專項資金2896萬元。

二、降幅較大的情況說明:

1.“人力資源事務”款級科目降幅較大,主要原因2019年城市網格化綜合管理中心的基本支出預算科目調整到“城鄉社區管理事務”;

2.“其他商貿事務支出”項級科目降幅較大,主要原因是2019年國家經濟開發區園區管理支出預算科目調整到了“城鄉社區管理事務”;

3.“其他社會保障和就業支出”款級科目降幅較大,主要原因是2018年補充征地養老本金12億元,2019年無此因素;

4.“節能環保”款級科目降幅較大,主要原因是“五違四必”環境整治補貼政策到期,2019年不再安排;

5.“土地治理”、“公路建設”、“其他交通運輸支出”項級科目降幅較大,主要原因都是市級專項轉移支付減少;

6.“其他支出”項級科目降幅較大,主要原因是2018年有非債券形式的政府債務還本支出,2019年無此因素。

 


附表四

2019年松江區政府性基金預算收入表

單位:萬元

    

去年實施數

費用數

項目預算數為去年
完成數的%

集體所有制土地證操作權掛牌出讓薪水

1,039,862

700,000

67.3

國有化土地證報酬率貨幣基金盈利

 

 

 

林果宅基地開發管理的資金使收入

 

 

 

手機彩票慈善金純收入

4,119

 

 

中小城市基礎性的設施配套設施費盈利

22,009

20,000

90.9

污水排放治理費收錄

30,711

33,300

108.4

其余政府性性理財產品營收

-3,887

 

 

部門性投資基金納入總金額

1,092,814

753,300

68.9

 

 

 

 

變更性利潤

350,113

285,811

81.6

    上一級津貼薪資收入

9,590

3,044

31.7

    自查自糾債款轉貸工資

100,000

 

 

    用上去年同期盈余純收入

240,523

282,767

117.6

    借調信貸資金

 

 

 

 

 

 

 

薪資總額

1,442,927

1,039,111

72.0

 

 

 

 

 

 

 

 


附表五

2019年松江區政府性基金預算支出表

單位:萬元

項    目

去年同期執行力數

費用數

預算數為上年執行數的%

國有企業集體土地選用權掛牌出讓收錄及相匹配專項整治債權收錄組織的收入支出

1,340,693

930,554

69.4

國家農村土地效率債券及對應著自查報告資產收益制定的性支出

 

 

 

草業農村土地開拓財力科學安排的收入支出

 

2,400

 

福彩慈善活動金及各自專項計劃負債收錄配備的開支

2,111

5,748

272.3

地方依據油煙凈化器生活配套費及相應督查通知債務糾紛收益讓的花費

19,581

50,000

255.3

中大型機大壩移居前中期補貼政策基金投資開支

 

3,609

 

工業廢水治療費及相對應自查報告債權債務使收入組織的收支

31,258

33,300

106.5

負債付息收入支出

10,083

13,500

133.9

其余地方政府性基金、期貨、現貨、微盤開支

45

 

 

政府部性投資基金其他支出累計

1,403,771

1,039,111

74.0

 

 

 

 

適當腫瘤轉移花費

39,156

 

 

    上解上一級費用

100

 

 

    專題政府債務還本性支出

 

 

 

    調為專項資金

30,000

 

 

    年末余額

9,056

 

 

費用合計

1,442,927

1,039,111

72.0

 

 

 

 

 

 

 

 

     

前年運行數

預算表數

項目預算數為上一年
執行命令數的%

一、凈利潤個人收入

13,390

15,500

115.8

    融資售后服務工廠成本營收

8,757

10,000

114.2

    國際貿易品牌工資收入工資收入

 

 

 

    建筑物進行施工制造業企業收益工資

180

 

 

    房房產公司機構凈收入凈收入

4,445

5,500

123.7

    農業牧漁品牌利潤來源效益

8

 

 

    清潔球場獎勵企業毛利潤效益

 

 

 

二、股利、股息盈利

2,712

2,500

92.2

    公有控股機構機構股利、股息營收

2,712

2,500

92.2

三、土地使用權網店轉讓收錄

 

 

 

四、結算納入

 

 

 

五、另一個公有資本公司經驗項目預算工資

 

 

 

國有制資產管理合作經營盈利累計數

16,102

18,000

111.8

 

 

 

 

轉出性薪資收入

2,829

711

25.1

  采取去年同期結轉工資

2,829

711

25.1

 

 

 

 

效益總額

18,931

18,711

98.8

 

 

 

 

 

 

 

 

附表六

2019年松江區國有資本經營預算收入表

單位:萬元

附表七

2019年松江區國有資本經營預算支出表

單位:萬元

       

前年執行工作數

費用預算數

費用預算數為上一年
執行力數的%

一、社會中有效保障和就業創業教育支出

 

 

 

二、公有股權投資銷售經營預算表開支

15,000

13,000

86.7

1.緩解過往殘存的問題及行政體制改革總成本性支出

 

 

 

2.國有控股廠家投資者金流入

15,000

13,000

86.7

      集體所有制資金形式進行調節其他支出

15,000

13,000

86.7

      公益慈善性建筑設施投資總支出

 

 

 

3.國家股工廠條例性津貼

 

 

 

4.金融經濟國企投資經營管理概預算開支

 

 

 

5.另一集體所有制股權投資合作經營估算花費

 

 

 

國有化資產管理生意教育支出合計數

15,000

13,000

86.7

 

 

 

 

更改性其他支出

3,931

5,711

145.3

    調成項目資金

3,220

5,040

156.5

    結轉下年教育支出

711

671

94.4

 

 

 

 

收入支出總額

18,931

18,711

98.8


附表八

2019年松江區區對鎮一般公共預算轉移支付表

單位:萬元

  

去年同期運行數

概預算數

概預算數為上一年審理數的%

小常州鎮

12,382

12,104

97.8

石湖蕩鎮

57,096

23,517

41.2

新 浜 鎮

12,030

11,125

92.5

泖 港 鎮

31,464

27,816

88.4

葉 榭 鎮

26,609

23,218

87.3

車 墩 鎮

25,979

16,967

65.3

新 橋 鎮

12,893

12,744

98.8

洞 涇 鎮

6,443

5,771

89.6

九 亭 鎮

11,529

11,132

96.6

佘 山 鎮

9,725

9,389

96.5

泗 涇 鎮

13,134

12,789

97.4

未分配比例到鎮

 

96,967

 

累計

219,284

263,539

120.2

 

 

 

 

 

 

 

 

備注:2019年各鎮的一般公共預算轉移支付僅包含已經明確的預下達項目,未分配到96965萬元主要為雨污水混接改造、林業建設養護園區二次開發等,將根據實際工作推進情況在年分配


附表九

2019年松江區政府債務基本情況表

單位:萬元

工程

總值

當中:

通常情況下債款

在其中:

專題公司債務

一、政府機構借債大額情況

 

 

 

    2018年月初現政府公司債務限制額度

1,943,000

1,000,000

943,000

    2018年年初政府性資產額度

2,173,000

1,130,000

1,043,000

    2019年月初相關部門借債限制額度

2,264,000

1,221,000

1,043,000

        各舉:市預下發增加債卷額度

91,000

91,000

 

二、2018年縣政府借債賬戶額度情況發生

 

 

 

    今年初市政府外債支付寶余額

850,091

490,091

360,000

    之前變更相關部門借款

230,000

130,000

100,000

    當年度彌補的人民政府債務糾紛

30,187

30,187

 

    月底政府辦公室債務糾紛余下的錢

1,049,904

589,904

460,000

三、2019年市政府借債余下的錢狀態

 

 

 

    月初市政府負債余下的錢

1,140,904

680,904

460,000

        各舉:市預下達通知新加債券投資限制額度

91,000

91,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表十

2019年松江區區本級三公經費預算情況表

單位:萬元

創業項目

2018年成本預算數

2019年財政預算數

費用決算數為上一年費用決算數的%

因公出境()

824.00

827.00

100.4

公務客服客服費

791.10

523.09

66.1

公務接待租車添置及工作費

小計

6995.72

6205.10

88.7

在當中:租賃費費

2892.00

2329.05

80.5

     開機運行費

4103.72

3876.05

94.5

加總

8610.82

7555.19

87.7

 

 

 


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